搜索结果: 1-4 共查到“财政学 内部审计”相关记录4条 . 查询时间(0.139 秒)
太湖流域管理局研究部署内部审计与内部控制工作
水利部 太湖流域 内部审计 内部控制
2023/4/11
2023年4月4日,太湖流域管理局(以下简称太湖局)召开2023年内部审计领导小组暨内部控制领导小组(扩大)会议,总结2022年内部审计与内部控制工作,分析面临的新形势新任务,研究部署2023重点年工作。太湖局党组书记、局长朱威,局党组成员聂勇参加会议并讲话,局党组成员、副局长黄卫良主持并作会议总结。
小浪底管理中心反馈内部审计情况安排部署审计整改工作
水利部 小浪底管理中心 审计
2023/2/17
2023年1月,小浪底管理中心召开内部审计反馈会议,向所属公司反馈2021年度财务收支及经营管理情况审计意见,安排部署审计整改工作。中心党委书记、审计工作领导小组组长孙晶辉主持会议并讲话,中心副主任、审计工作领导小组副组长李松慈,中心纪委书记、审计工作领导小组副组长夏明勇出席会议。
内部审计职能拓展能够提升内部控制水平吗
内部审计 职能拓展 内部控制 风险管理
2018/7/31
以147家上市公司2012 ~ 2014年的数据为样本,探讨上市公司内部审计职能拓展对于内部控制有效性的影响,实证结果表明,内部审计职能的拓展能够有效提高公司的内部控制水平,即内部审计职能拓展程度越高,越有助于改善公司经营管理水平,提升内部控制质量,增强风险防范的能力。
贯彻落实《五年发展规划》中国内部审计协会准则研讨会在杭州召开
五年发展规划 内部审计准则 审计法
2006/6/22