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松辽水利委员会召开2023年内部审计工作领导小组会议
水利部 松辽水利 内部审计工作
2023/3/28
3月23日,松辽水利委员会召开2023年内部审计工作领导小组会议,审议松辽委2023~2025年审计全覆盖工作计划和2023年审计工作要点。松辽委党组书记、主任、内部审计工作领导小组组长齐玉亮主持会议并讲话,委党组成员、副主任张延坤参加会议。
内部审计治理“内部人控制”的功效分析
内部人控制 内部审计 公司治理
2011/8/26
根据国际内部审计师协会的定义,内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理程序的效果,帮助组织实现其目标。本文将比较详细地分析内部审计在治理“内部人控制“问题的主要方式和功效。
当前医院内部审计存在的问题及对策研究
医院 内部审计 问题 对策
2011/8/29
在全新的经济社会形势下,目前医院的财务管理模式发生了改变,这就要求医院内部审计做出相应的调整。本论文从当前医院内部审计的工作实际出发,结合内部审计的相关理论,分析了当前医院内部审计工作中存在的突出问题,基于有效性提出了改进医院内部审计工作的几点建议,以期为推进医院内部审计工作有所助益。
浅谈企业内部审计质量控制问题
企业 内部审计 质量控制
2011/8/29
伴随着我国经济体制改革的不断深化、股份制改革的逐步推进,公司治理架构逐步建立。社会对企业内部审计工作的质量提出了更高的要求。审计工作面临着更多、更新的挑战。审计质量是审计工作的生命线,审计质量的优劣会影响到审计工作的声誉和效果,也会影响审计机构的权威和形象,影响到审计“增值”价值的实现。
民营企业内部审计和财务管理探析
财务管理 内部审计 民营企业
2008/11/3
改革开放以来,我国民营经济取得了长足的发展,不论是传统的经济领域,还是高科技产业,民营经济都表现得相当活跃,在创造税收、繁荣经济、增加就业等方面做出了巨大贡献,对经济发展和社会稳定起着举足轻重的促进作用。