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中国医学科学院放射医学研究所进行2021年质量管理体系内部审核(图)
质量管理体系 放射医学研究所
2022/9/20
依据研究所制定的质量管理内部审核年度计划,放射医学研究所于2021年11月17-19日对质量管理体系开展了内部审核工作。2021年放射所质量管理体系内部审核涉及的部门及人员包括:管理层/技术负责人、质量负责人、职能处室、技术服务部门、质量监督员等3个关键岗位和20个部门,充分体现了内审工作的全覆盖,是对我所质量管理体系工作的一次全方位检验。
中国科学院沈阳自动化研究所召开内部控制体系建设会议
体系建设 报告编制 工作部署会
2022/9/6
2021年5月17日,中国科学院沈阳自动化研究所组织召开了研究所内部控制体系建设会议暨2020年度内部控制报告编制工作部署会。副所长孙雷出席会议,综合办、条件处、人教处、科技处、工程处、监审办、基建办各管理部门负责人参加了会议。会议由财务处处长董英慧主持。
近日财政部网站公布新一届内部控制标准委员会咨询专家聘任名单。经社会公开选聘,中山大学管理学院李善民、林斌两位教授被聘为该委员会咨询专家,任期自发文之日起至2018年12月。为推动中国内部控制标准体系建设工作,2006年7月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会、国资委等部门联合成立了企业内部控制标准委员会(以下简称委员会)。委员会自成立以来,在推动中国企业内部控制规范体系建设及在中国上市公司和...
国科控股《企业内部控制规范》和企业上市研讨会举办
国科控股 企业内部控制规范 企业上市 研讨会
2010/10/18
为加强各控股企业的内部控制体系建设,推进部分企业发行股票并上市,中科院国有资产经营有限责任公司(下称国科控股)依据2010年度财务培训计划,于10月12日至14日在西安召开了《企业内部控制规范》和企业上市研讨会,各控股公司的总经理或董事长、财务负责人40余位代表参加会议。此次会议由中科院西安分院承办。
东南大学召开质量管理内部审核管理评审会
东南大学 质量管理内部审核管理 评审会
2010/6/13
2010年6月9日, 为了进一步适应学校科研设计、开发、生产和服务的需要,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,根据质量管理体系运行要求,我校召开质量管理体系内部审核管理评审会。校最高管理者易红校长、最高管理者代表沈炯副校长及质量管理体系覆盖的相关部门、院系、课题组负责人等近30人出席了会议。会议就内部审核、不符合项整改及顾客满意度调查情况作了介绍,各部门、课题组负责人汇报了质量运行情况和建议...
2010年6月1日至3日,中科院理化技术研究所质量办组织对全所质量管理体系内的全部产品和所有部门进行了本年度的内部审核,全部审核工作如期完成。本次内审的审核组由邀请的5名质量管理专家和理化所的内审员组成。在3天时间里,审核专家通过问询相关人员、查阅文件材料、深入工作现场等方式对研究所领导层及21个体系覆盖部门进行了客观、全面、深入的审核。