经济学 >>> 应用经济学 >>> 会计学 审计学 工业经济学 农村经济学 农业经济学 交通运输经济学 商业经济学 价格学 旅游经济学
搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 应用经济学 内部审计相关记录80条 . 查询时间(0.036 秒)
中国内部审计协会副会长,湖南省内部审计师协会会长,湖南省审计厅原党组成员、副厅长、巡视员,中国共产党优秀党员王建军同志因病于2023年8月16日在长沙逝世,享年70岁。
2023年5月22-26日,2023年云南省审计内部审计人员业务骨干培训班在我校举办,全省内部审计业务骨干240 余人参训。22日上午在凌云楼北附201报告厅举行了简短的开班仪式。云南审计内审指导中心和集义主任、罗寿斌处长,会计学院陈永飞院长、李丽忠书记、项目办孙杨舟主任、李昱燊老师出席开班式。开班式由李丽忠主持。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,5月25日至26日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往云南省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长肖伟参加了此次调研。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,2023年4月18日至21日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往广东省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长秦荣生、张海坤、王建军、肖伟,审计内部审计指导监督司四级调...
近日,中国社会科学评价研究院(以下简称“评价院”)发布了《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2022年)》。《中国内部审计》入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)扩展期刊。
为进一步掌握四川内部审计工作情况,切实加强对全省内部审计工作的业务指导,更好推动四川省内部审计师协会工作,近日,审计厅党组成员、副厅长、四川省内部审计师协会会长沈健带领审计厅金融处、内审处、科研所有关负责人员及协会秘书处工作人员一行,前往四川银行对其内部审计工作开展情况进行调研。
2022年第四次国际注册内部审计师(CIA)考试资质审核工作将于10月1日开始,至10月20日结束。考生可在此期间在国际内部审计师协会(IIA)认证考试管理系统(CCMS)中提交认证申请和上传资质审核材料。
为深入了解地方内部审计协会工作开展的新情况、新问题,及时总结内部审计工作新方法、新成效,更好地促进协会工作高质量开展,12月17日,中国内部审计协会会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强、副秘书长吴晓军、刘智伊以及秘书处各部门负责人员应邀前往北京市内部审计协会进行调研交流。北京市内部审计协会会长张海坤、副会长石铝、副会长张亚光、监事长田宗国、副会长兼秘书长雷雪峰、副秘书长李春燕以及各部门人员参加了本次调...
2021年12月1日,中国内部审计协会发布2021年内部审计理论研讨获奖情况的通报,南京审计大学周方舒、王芳、殷潇、郭小姣联合撰写的论文《绩效审计在大学治理统筹发展中发挥的增值性作用研究》斩获一等奖。
2021年7月8日上午,我校以远程视频形式举行国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯教授担任我校首位海外荣誉院长聘任仪式。理查德·钱伯斯、中国内部审计协会副秘书长吴晓军、我校副校长俞安平出席聘任仪式。相关部门负责人参加聘任仪式。仪式由我校研究生院院长陈骏主持。
为充分调动各级审计机关及内部审计机构和人员理论研究的积极性,及时将内部审计实践经验总结上升为理论,进而运用理论指导内部审计实践,国家审计署于2019年组织开展了4项内部审计研究课题,并征集论文。我校在交通运输部财务审计司的指导下,参与了其中1项课题研究。我校报送的论文获表彰等次。
近日,全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在北京召开,西北大学审计处吴翊同志获得“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。审计署党组成员、副审计长陈尘肇,全国政协委员、中国内部审计协会会长余效明等出席会议并为获奖集体和个人颁奖。本次评比,共评选出“全国内部审计先进集体”292个,“全国内部审计先进工作者”298人。陕西省共有8个集体和7人获得奖励,其中,教育系统获此荣誉的分别是省教育厅审计处和我校吴...
2013年8月20日,中国内部审计协会以公告形式发布了新修订的《中国内部审计准则》(以下简称新准则),并将于2014年1月1日起施行。新准则的发布,标志着我国内部审计准则体系进一步完善和成熟,并逐步与国际惯例接轨。
近日,国家审计署表彰了2008-2010年全国内部审计先进集体和先进工作者,南京大学审计处作为教育部直属高校受表彰的单位之一,荣获“全国内部审计先进集体”的荣誉称号。
部机关各司局、部属各单位:为规范内部审计工作经费的管理和使用,强化预算约束,提高资金使用效益,根据《中央本级项目支出预算管理办法》等有关规定并结合内部审计工作实际,我部制定了《农业部内部审计工作经费管理暂行办法》,现予印发,请遵照执行。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...