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2023年10月17日至18日,由中国内部审计协会主办、浙江省内部审计协会协办的2023年民营企业内部审计交流大会在浙江嘉兴成功举办。此次大会以“内部审计促进民营企业高质量发展”为主题,旨在通过邀请业内知名专家和实务界的代表共商共研、互学互鉴,促进内部审计提质增效,推动民营企业健康可持续发展。
2023年10月11日上午,2023年国际内部审计研讨会暨崇实大讲堂(第七期)在南京审计大学浦口校区敏达学术报告厅举行。大会以“中国式现代化的内部审计理论与实践创新”为主题,南京审计大学海外院长、国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯教授,东亚银行有限公司集团总稽核、国际内部审计准则委员会委员、内部审计亚洲联合会前会长、国际内部审计师协会香港分会前会长李深,中国内部审计协会副会长兼秘...
2023年9月27日上午,中国审计审计长侯凯在京会见来访的国际内部审计师协会全球理事会主席萨丽-安·皮特和秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹一行。侯凯介绍了中国审计制度和中国审计署对内部审计的指导监督职能及工作开展情况。他表示,中国内部审计协会与国际内部审计师协会长期保持良好的合作关系,有利于促进中国与世界各国在内部审计业务领域的交流互鉴,共同进步。
审计署委托,中国内部审计协会于2023年5月至9月组织实施了2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2022至2023年度内部审计科研课题。
中国内部审计协会副会长,湖南省内部审计师协会会长,湖南省审计厅原党组成员、副厅长、巡视员,中国共产党优秀党员王建军同志因病于2023年8月16日在长沙逝世,享年70岁。
2023年6月5日至6月6日,中国内部审计协会与北京市地铁运营有限公司联合举办首届城市轨道交通行业内部审计交流活动。本次活动的主题为“内部审计助力交通强国建设”,邀请了来自全国27个主要城市的轨道交通行业单位内部审计机构负责人、业务骨干及行业实务专家代表参加。中国内部审计协会会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强、副秘书长吴晓军,北京市地铁运营有限公司党委书记、董事长潘秀明、总经理胡志强、总会计师崔薇出...
2023年5月22-26日,2023年云南省审计内部审计人员业务骨干培训班在我校举办,全省内部审计业务骨干240 余人参训。22日上午在凌云楼北附201报告厅举行了简短的开班仪式。云南审计内审指导中心和集义主任、罗寿斌处长,会计学院陈永飞院长、李丽忠书记、项目办孙杨舟主任、李昱燊老师出席开班式。开班式由李丽忠主持。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,5月25日至26日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往云南省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长肖伟参加了此次调研。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,2023年4月18日至21日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往广东省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长秦荣生、张海坤、王建军、肖伟,审计内部审计指导监督司四级调...
审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
近日,中国社会科学评价研究院(以下简称“评价院”)发布了《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2022年)》。《中国内部审计》入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)扩展期刊。
乘借着全国两会的东风,中国内部审计协会于2023年3月22日召开了第七届理事会第六次会议。中国内部审计协会会长鲍国明,中国内部审计协会副会长席晟、王文宗、晏维龙、张海坤、王建军、沈立强、陈巍、李如祥出席会议。协会常务理事、理事及其代表,各地方内部审计协会会长、秘书长共190余人参加会议。审计内部审计指导监督司司长李凤雏出席会议并讲话。席晟主持会议。
2022年12月15日至16日,中国内部审计协会以线上方式举办2022年亚洲首席审计执行官论坛,邀请了包括国际和亚洲内部审计职业组织领导人、亚太及其他地区企业内部审计负责人、高校和咨询机构专家在内的演讲人围绕活动主题作分享。本次论坛旨在加强内部审计的国际交流,帮助内部审计人员深入了解新形势下首席审计执行官履职需要面对的新风险和新挑战。论坛围绕“驾驭变革时代”这一主题,设置了4场主题演讲和4个平行分...
为进一步掌握四川内部审计工作情况,切实加强对全省内部审计工作的业务指导,更好推动四川省内部审计师协会工作,近日,审计厅党组成员、副厅长、四川省内部审计师协会会长沈健带领审计厅金融处、内审处、科研所有关负责人员及协会秘书处工作人员一行,前往四川银行对其内部审计工作开展情况进行调研。
2022年第四次国际注册内部审计师(CIA)考试资质审核工作将于10月1日开始,至10月20日结束。考生可在此期间在国际内部审计师协会(IIA)认证考试管理系统(CCMS)中提交认证申请和上传资质审核材料。

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