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搜索结果: 1-15 共查到知识库 应用经济学 中国内部审计协会相关记录17条 . 查询时间(0.131 秒)
审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2021至2022年度4项内部审计重点科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署关于印发重点科研课题管理办法的通知》(审会发〔2009〕3号)的规定,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
第一条中国内部审计协会(以下简称本会),其英文译名ChinaInstituteofInternalAudit缩写为CIIA。 第二条本会是企事业单位内部审计机构和内部审计人员自愿结成的全国性的社会团体,是为所有内部审计机构和内部审计工作者服务的社团组织。 第三条本会的宗旨是:遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德和风尚;协会的基本职能是管理、宣传、交流、服务。即对内部审计实行自律性行业管理,...
根据国际内部审计协会(IIA)最新公布的CIA考试大纲, 2005年考试大纲较2004年有了一些变化,除第一部分和第四部分不发生变化外,主要是第二部分和第三部分在信息技术方面增加了少部分的内容(见大纲中的蓝色字体)。但新增的这部分内容并没有新的知识点,即第二和第三部分新增的内容有所重合。(第二部分新增加的内容,在2004年考试大纲的第三部分已基本包括;第三部分新增加的内容,在2004年考...
根据国际内部审计协会(IIA)最新公布的CIA考试大纲, 2005年考试大纲较2004年有了一些变化,除第一部分和第四部分不发生变化外,主要是第二部分和第三部分在信息技术方面增加了少部分的内容(见大纲中的蓝色字体),但新增的这部分内容并没有新的知识点(第二部分新增加的内容,在2004年考试大纲的第三部分已基本包括;第三部分新增加的内容,在2004年考试大纲的第二部分已基本包括)。因此,中...
中国内部审计协会会长王道成:内部审计是外部监督基石 2005-07-05 据不完全统计,2004年,内部审计查出损失浪费金额673487万元,促进增收节支1529704万元。   “通过加强事前、事中环节的监督工作,内部审计有望在风险防范上发挥更大的作用。”刚刚走马上任的...
    新一年 中国内部审计协会内审培训开了个好头 3月15日,中国内部审计协会今年第一期培训班(经济责任审计)如期在厦门开班。来自北京首创集团、海南省农业银行、农业发展银行宁夏分行等20多个单位近80名内审人员参加了培训。 这期培训班严格按照协会制订的《内审培训规程》和《培训基地教学、后勤保障措施》执行。从开班动员到实施过程,从大处着眼、小处着手,在保证培训时间、注重培训实效、遵守培训制度、保证...
各位理事、各位代表: 中国内部审计协会第五次会员代表大会,在审计署党组的重视和支持下,经过大家的共同努力,顺利完成了各项议程。大会审议通过了郑力会长代表第四届理事会所做的工作报告和马怀平秘书长代表协会秘书处所做的财务收支报告,选举产生了协会新一届理事会和领导机构,会议取得圆满成功。 这次大会,是在我国完善社会主义市场经济体制、落实科学发展观、全面建设小康社会及和谐社会,以及加强党的...
2004年7月7日-9日,中国内部审计操作指南定稿会在武汉市召开。中国内部审计协会副会长刘鹤章、池耀宗,副秘书长樊廉忠、张玉,湖北省审计厅厅长高林等领导以及中国内部审计协会准则委员会部分成员,专家、教授,指南承办单位的代表30余名同志出席了会议。 按照中国内部审计协会准则委员会2004年的工作计划,5月18日准则委员会召集在北京的准则委员会成员对即将定稿的《建设项目内部审计操作指南》和...
随着审计风暴的愈演愈烈,审计的法制化进程将得到进一步推进。而《审计法》的修改无疑是其中重要的一步。 经审计署建议,国务院已将修订《审计法》列入国务院2004年度拟提请全国人大常委会审议的法律草案计划(国办函 [2003)53号),十届全国人大常委会也将修订《审计法》列入立法规划。 知情人士透露,审计署的修改稿初稿由审计署法制司下属的“审计法修订小组”提出,之后提交给了国务院...
中国内部审计协会对2003年修订的《内部审计实务标准》编译出版后,国际内部审计协会又于2004年5月新出台2个实务公告,并对原来的5个实务公告进行了修订。中国内部审计协会已组织人员对这些公告进行了翻译。 另外,国际内部审计协会对2003年修订的《内部审计实务标准》又做了一些修订,变化不是很大,但对其中一些重要的修订需要有所了解,请详见“了解修订后的《标准》”一文了解具体变化内容。中国...
2004年2月24 日—25日,中国内部审计协会在北京召开了四届四次常务理事会扩大会议。会议期间,协会准则委员会召开会议,审议通过了2003年准则委员会工作总结和2004年工作计划。 一、2003年准则委员会完成的主要工作 2003年准则委员会认真落实协会四届二次理事大会确定的工作任务,在各省、区、市内部审计协会,高等院校、部门和企事业单位内部审计机构的大力支持下,完成了预定工作。中...
问:本人准备参加2004年的CIA考试,我已经通过了注册会计师的考试,取得了全科合格证 既不是执业会员,也不是非执业会员 请问是否可以申请免试审计环境? 答:只要拿到全科合格证的人员即可申请免试。 问:我是2002年通过了CIA的一门考试,今年通过了另外两门。(审计环境免试)我想知道何时能拿到证书。如何领取?谢谢 答:2004年4—5月份可以拿到,具体时间请咨询报名点。 问:我想知道2...
1、什么是审计法和我国社会主义审计法制? 审计法是由国家制定或认可,并由国家以强制力保证实施的,具有普遍约束力的,调整审计活动中形成的各种审计关系的法律规范的总称。广义上的审计法是指各种审计法律规范的总和,从性质上看,既包括国家审计法,也包括内部审计法和社会审计法;从法律形式的效力层次上看,既包括宪法,全国人大及其常委会制定的审计法律,也包括国务院制定的审计行政法规,地方人大及其常...
中国内部审计协会四届四次常务理事会会议讨论了秘书处关于接收单位会员情况的报告,确认了香港中旅(集团)有限公司审计部等20个单位,审议通过了中国长城资产管理公司审计部等11个单位为中国内部审计协会单位会员。具体名单如下: 确认的: 香港中旅(集团)有限公司审计部、中信证券股份有限公司稽核部、北京新东方教育科技有...

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