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企业技术创新行为是多种合力共同作用的结果,而企业内部环境是其主要影响因素之一。从管理体系、组织目标、资金技术条件、企业文化等几方面入手,阐述了内部环境因素对技术创新行为的影响。
企业内部控制的发展动力。
企业和企业家的生命周期暗示了家族企业接班问题的紧迫性。从过程、家族关系平衡、行为经济学3个角度分析了成功接班计划的影响要素,按照成熟度划分了3种不同的中国家族企业接班模式。
效能监察在内部控制体系建设中的优势作用。
从财务危机看企业内部控制。
运用案例分析法和比较分析法,对高科技企业技术创新内部达尔文主义产生的背景、历史发展进程及各阶段特征等问题进行了尝试性研究。
从生态学的角度分析了企业集群内部生态关系。首先对比分析了企业集群与生物群落间的关系, 并以企业环境资源为基本分析 工具对集群中企业间的合作与竞争关系作了详细论述, 得出了结论。
分析了高等院校内部实验室仪器设备资源共享存在的问题,提出了从设备计划采购入手,避免重复建设的方案;从体制改革入手,完善设备资源共享应具备的基本条件;从技术手段上促进设备信息的交流,从而达到校园仪器设备资源共享的目的。
为了探求产业转型企业内部知识转移的有效途径,选择夏新电子为研究案例,对其内部知识转移过程进行了分析,研究了产业转型企业内部知识转移的机制;在此基础上,构建了产业转型企业内部知识转移模型。研究表明,产业转型企业通过媒介识别并挖掘原有产业知识,利用技术学习实现显性知识的转移,通过建立有效的激励制度实现伪隐性知识转移,而人员转移是实现真隐性知识转移的有效途径。
企业财务内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资产的安全与完整,防止和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策、措施及程序。医院财务内部控制是针对医院进行的财务内部控制,即指医院在执行预算时,要在信息理论和控制理论指导下,在动态联系中通过财务会计信息的反馈、输入、加工、分析和输出,不断控制和调整偏离预算的总体目标,使医院执行预算达到最佳状态。医院财务内部控制的任务就...
小议内部控制制度     内部控制制度  企业监督       2010/8/19
小议内部控制制度。
内部控制体系在实际运用中存在的问题及解决对策。
基于风险管理框架的企业内部控制评估。
完善企业内部控制制度应规范的内容。

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